第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
本單位 2022 年度收支總計(jì) (含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余) 9514.33 萬(wàn)元。 與 2021年度決算相比,收支各增加 230.27 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.5%, 主要原因是醫(yī)院事業(yè)收入增加1515.58萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入減少1266.44萬(wàn)元,其他收入增加98.96萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加 868.24萬(wàn)元,主要是由于受疫情影響上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款購(gòu)置設(shè)備和我院精神康復(fù)中心項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。
圖 1 2021-2022 年度收支總計(jì)對(duì)比情況
二、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度本年收入合計(jì)9514.33 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2971.46萬(wàn)元, 占31.3%;事業(yè)收入 6443.91萬(wàn)元, 占67.7%;其他收入98.96萬(wàn)元,占1.0%。如圖所示:
圖 2 收入決算構(gòu)成情況
三、支出決算情況說(shuō)明
本單位 2022年度本年支出合計(jì)8646.09萬(wàn)元,其中:基本支出7887.85萬(wàn)元,占 91.2%;項(xiàng)目支出758.24萬(wàn)元,占 8.8%; 經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元, 占 0.0%。如圖所示:
圖 3 支出決算構(gòu)成情況
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款收支與2021年度決算對(duì)比情況
本單位 2022年度財(cái)政撥款2971.46萬(wàn)元, 比 2021 年度減少1266.44萬(wàn)元,降低29.9%,主要是綜合病房樓改擴(kuò)建項(xiàng)目完工減少財(cái)政撥款;本年支出2971.46萬(wàn)元,減少1364.89萬(wàn)元,降低 31.5%,主要是基本支出增加 1163.28萬(wàn)元、 項(xiàng)目支出減少 2528.17 萬(wàn)元。具體情況如下:
圖 4 2021-2022 年度收支對(duì)比情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2971.46萬(wàn)元, 比 2021年度減少1266.44 萬(wàn)元,降低 29.9%,主要是綜合病房樓改擴(kuò)建項(xiàng)目工程完工,財(cái)政安排資金減少;本年支出2971.46萬(wàn)元,減少1364.89萬(wàn)元,降低31.5%,主要是基本支出增加 1163.28萬(wàn)元、 項(xiàng)目支出減少 2528.17 萬(wàn)元。(圖同上)
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。
(二)財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況
本單位 2022 年度財(cái)政撥款本年收入2971.46萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的479.5%。比年初預(yù)算增加2351.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因財(cái)政撥款收入由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排。本年支出 2971.46 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 的479.5%,比年初預(yù)算增加 2351.80 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 主要原因是主要是我部門(mén)財(cái)政撥款收入是由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排預(yù)算所致。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入2971.46萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的479.5%。比年初預(yù)算增加2351.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因財(cái)政撥款收入由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排。本年支出 2971.46 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 的479.5%,比年初預(yù)算增加 2351.80 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 主要原因是主要是我部門(mén)財(cái)政撥款收入是由上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一安排預(yù)算所致。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0.00 萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)預(yù)算撥款。
圖 5 年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)對(duì)比情況
(三)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022 年度財(cái)政撥款支出 2971.46 萬(wàn)元,全部用于衛(wèi)生健康支出,其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出19.06萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)用材料費(fèi)等支出;公立醫(yī)院1423.58 萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)用材料費(fèi)等支出;公共衛(wèi)生448.83 萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)用材料費(fèi)等支出;醫(yī)療救助 100.00 萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)用材料費(fèi)等支出;其他衛(wèi)生健康支出980.00萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)用材料費(fèi)等支出。
(四)一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款基本支出 2213.22 萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1925.76 萬(wàn)元,主要包括工資福利支出、基本工資、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi);
公用經(jīng)費(fèi) 287.47 萬(wàn)元,主要包括專(zhuān)用材料費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位 2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為 0.00 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%,主要是未發(fā)生此類(lèi)支出,與 2021 年度決算支出持平。主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定,從嚴(yán)控制支出 。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出情況。本單位 2022 年度因公出國(guó) (境) 費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算 0.00 萬(wàn)元,完成預(yù)算 的 100%。其中因公出國(guó) (境) 團(tuán)組 0 個(gè)、共 0 人、參加其他單 位組織的因公出國(guó) (境) 團(tuán)組 0 個(gè)。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出較預(yù)算持平,主要是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃;較上年持平,主要是無(wú)因公出國(guó)(境)安排。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況。本單位2022年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。較上年持平,主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定,從嚴(yán)控制支出 。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元:本單位 2022 年度公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元,未發(fā)生“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出,無(wú)增減變化,與年初預(yù)算持平,與 2021 年度決算支出持平。主要是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元:本單位2022年度單位公務(wù)用車(chē)保有量3輛。未發(fā)生“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出,無(wú)增減變化,與年初預(yù)算持平,與 2021 年度決算支出持平。主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定,從嚴(yán)控制支出 。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出情況。本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。未發(fā)生“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出,無(wú)增減變化,與年初預(yù)算持平,與 2021 年度決算支出持平。主要是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定,從嚴(yán)控制支出 。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,比2021年度無(wú)增減變化。主要原因是我單位是事業(yè)單位,沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2022 年度政府采購(gòu)支出總額 307.55 萬(wàn)元,從采購(gòu)類(lèi) 型來(lái)看,政府采購(gòu)貨物支出 5.29 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 302.26 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金 307.55 萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的 100.0%,其中授予小微企業(yè)合同金額 307.55 萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的 100.0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2021 年 12 月 31 日,本單位共有車(chē)輛 3 輛,與上年數(shù)持平,主要是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。其中,副部 (省) 級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛,機(jī)要通信用車(chē)0 輛,應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,離退休干部用車(chē) 0 輛,其他用車(chē) 3 輛,其他用車(chē)主要是 3 輛公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)2臺(tái)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì) 2022 年度一般公共預(yù)算 項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金600.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.1%。
唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目、強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目 2 個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出600.00萬(wàn)元。
唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目500.00萬(wàn)元。我院從項(xiàng)目進(jìn)展、 工程造價(jià)、提高門(mén)診就診率、患者滿意度等方面開(kāi)展績(jī)效自評(píng), 從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本達(dá)到績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)要求。
強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目100.00萬(wàn)元。我院從項(xiàng)目強(qiáng)制醫(yī)療人數(shù)、項(xiàng)目完成率、治愈好轉(zhuǎn)率、患者滿意度等方面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,基本達(dá)到績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)要求。建立強(qiáng)制醫(yī)療患者費(fèi)用清算長(zhǎng)效機(jī)制,積極收支這類(lèi)患者,為進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,建設(shè)和諧社會(huì)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位在今年部門(mén)決算公開(kāi)中反映唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目、強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)唐山市康復(fù)中心項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),唐山市康復(fù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分(績(jī)效自評(píng)表附后)。全年預(yù)算數(shù)為500.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在醫(yī)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)有關(guān)部門(mén)的共同努力下,我院上下齊心,基本完成了年初績(jī)效工作目標(biāo)。二是在項(xiàng)目資金的使用上,嚴(yán)格落實(shí)事前、事中和事后監(jiān)督,科學(xué)合理安排資金,確保了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用規(guī)定、資金專(zhuān)款專(zhuān)用效益高。預(yù)算編制時(shí),我院成立預(yù)算編制小組共同研討編制,將醫(yī)院全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預(yù)算,能切實(shí)保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和兼顧醫(yī)院發(fā)展的基本需要。三是醫(yī)院制定了經(jīng)費(fèi)管理辦法,制定了比較完善的經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)控制度,明確經(jīng)費(fèi)支出審批流程和權(quán)限,職責(zé)明確并能有效落實(shí)責(zé)任追究制度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因以及下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)績(jī)效制度建設(shè)。完善績(jī)效管理和評(píng)價(jià)制度,為資金資產(chǎn)的合理配置提供有效依據(jù)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的前置條件,提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴(yán)格《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完成、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管。加強(qiáng)重大項(xiàng)目的事前、事中、事后監(jiān)督管理,將資金同項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量掛鉤,提升資金的使用效能。
2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
一、基本情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目級(jí)次 | 本級(jí) | 實(shí)施主管單位 | 617017 - 唐山市第五醫(yī)院 | 金額單位 | 萬(wàn)元 | |||
二、預(yù)算執(zhí)行情況 | 預(yù)算安排情況(調(diào)整后) | 資金到位情況 | 資金執(zhí)行情況 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度(%) | |||||||
預(yù)算數(shù) | 500.000000 | 到位數(shù) | 500.000000 | 執(zhí)行數(shù) | 500.000000 | 100 | |||||
其中:財(cái)政資金 | 500.000000 | 其中:財(cái)政資金 | 500.000000 | 其中:財(cái)政資金 | 500.000000 | ||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||||
三、目標(biāo)完成情況 | 年度預(yù)期目標(biāo) | 具體完成情況 | 總體完成率(%) | ||||||||
完成項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。前期工作包括拆除原來(lái)建筑物,臨建,供暖設(shè)施,強(qiáng)電、弱電電力線路改造,勘探設(shè)計(jì)等費(fèi)用支付。 | 項(xiàng)目完成 | 100.00 | |||||||||
四、年度績(jī)效 指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 指標(biāo)分值 | 預(yù)期指標(biāo)值 | 單項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成值 | 單項(xiàng)指標(biāo)完成情況 | 自評(píng)得分 | ||
符號(hào) | 值 | 單位(文字描述) | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建臨建建筑面積 | 臨建建筑面積 | 10.00 | 文字描述 | 1200平方米 | 0 | 未完成 | 0.00 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率 | 工程驗(yàn)收合格率 | 10.00 | 文字描述 | 1 | 100 | 完成 | 10 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目采購(gòu)招投標(biāo)管理 | ①有無(wú)進(jìn)行招投標(biāo); ②招投標(biāo)流程的真實(shí)性; ③招投標(biāo)資料留存的完整性。 | 10.00 | 文字描述 | 按照實(shí)施進(jìn)度匹配執(zhí)行 | 100 | 完成 | 10 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 工程進(jìn)度時(shí)效性 | 拆除和臨建部分工程進(jìn)度時(shí)效性 | 10.00 | 文字描述 | 2022年12月31日前 | 100 | 完成 | 10 | |||
成本指標(biāo) | 預(yù)算資金完成率 | 預(yù)算資金完成率 | 10.00 | 文字描述 | 1 | 100 | 完成 | 10 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)衛(wèi)生領(lǐng)域發(fā)展 | 項(xiàng)目完工符合發(fā)展目標(biāo),促進(jìn)衛(wèi)生領(lǐng)域發(fā)展 | 30.00 | 文字描述 | 促進(jìn)衛(wèi)生領(lǐng)域發(fā)展 | 100 | 完成 | 30 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 就醫(yī)人員滿意度 | 患者滿意度 | 5.00 | 文字描述 | .9 | 100 | 完成 | 5 | ||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 醫(yī)院人員滿意度 | 醫(yī)院人員滿意度 | 5.00 | 文字描述 | .9 | 100 | 完成 | 5 | |||
預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 10 | 10 | ||||||||
自評(píng)總分 | 90 |
(2)強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分(績(jī)效自評(píng)表附后)。全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:2016年,唐山市社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室、唐山市發(fā)展和改革委員會(huì)、唐山市公安局、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市財(cái)政局、唐山市人力資源和社會(huì)保障局、唐山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、唐山市人民政府法制辦公室、唐山市食品藥品監(jiān)督管理局、唐山市殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<唐山市嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理辦法>的通知》(唐綜治辦[2016]17號(hào))文件中“第五章經(jīng)費(fèi)保障”第三十七條肇事肇禍精神障礙患者的醫(yī)療及生活費(fèi)用通過(guò)下列途徑解決:監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用或具有本市戶(hù)籍的無(wú)監(jiān)護(hù)人的患者、外市籍以及查找不到原籍的患者,由肇事肇禍行為發(fā)生地縣級(jí)財(cái)政和市財(cái)政按1:1比例分擔(dān)支付相關(guān)費(fèi)用;慢性精神障礙患者長(zhǎng)期治療費(fèi)用較大,監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用的,或經(jīng)公安部門(mén)送治后出院的貧困肇事肇禍精神障礙患者免費(fèi)發(fā)放維持治療期間的基本治療藥品,所需經(jīng)費(fèi)由當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)擔(dān)。
2021年中共唐山市委政法委員會(huì)、唐山市發(fā)展和改革委員會(huì)、唐山市公安局、唐山市衛(wèi)生健康委員會(huì)、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市財(cái)政局、唐山市人力資源和社會(huì)保障局、唐山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、唐山市殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)文《印發(fā)<唐山市嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理辦法>的通知》(唐政法字[2021]25號(hào))。文件中“第六章經(jīng)費(fèi)保障”第四十二條肇事肇禍精神障礙患者的醫(yī)療及生活費(fèi)用通過(guò)下列途徑解決:(二)監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用或具有本市戶(hù)籍的無(wú)監(jiān)護(hù)人的患者在市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的救治費(fèi)用,市與各區(qū)財(cái)政按1:1比例分擔(dān),直管縣自行負(fù)擔(dān)。外市籍以及查找不到原籍的嚴(yán)重精神障礙患者在市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的救治費(fèi)用由市級(jí)財(cái)政擔(dān)負(fù),在其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的救治費(fèi)用由所在地縣級(jí)財(cái)政擔(dān)負(fù)。慢性精神障礙患者長(zhǎng)期治療費(fèi)用較大,監(jiān)護(hù)人無(wú)力承擔(dān)自付部分醫(yī)療費(fèi)用的,或經(jīng)公安部門(mén)送治后出院的貧困肇事肇禍精神障礙患者免費(fèi)發(fā)放維持治療期間的基本治療藥品,所需經(jīng)費(fèi)由當(dāng)?shù)刎?cái)政擔(dān)負(fù)。因此為保障強(qiáng)制醫(yī)療的患者的合法權(quán)利,建立完善的強(qiáng)制醫(yī)療治療機(jī)制,考慮強(qiáng)制醫(yī)療患者的特殊性,因此我市應(yīng)考慮建立一個(gè)統(tǒng)一的協(xié)調(diào)管理部門(mén),在強(qiáng)制醫(yī)療患者住院、出院或轉(zhuǎn)院、解除及經(jīng)費(fèi)保障方面進(jìn)行綜合協(xié)調(diào),也為后續(xù)的強(qiáng)制醫(yī)療患者治療甚至回歸社會(huì)形成一個(gè)良性循環(huán),也在一定程度上保障社會(huì)的穩(wěn)定。
項(xiàng)目名稱(chēng) | 強(qiáng)制醫(yī)療患者救助資金 | 項(xiàng)目級(jí)次 | 本級(jí) | 實(shí)施主管單位 | 617017 - 唐山市第五醫(yī)院 | 金額單位 | 萬(wàn)元 | |||
預(yù)算安排情況(調(diào)整后) | 資金到位情況 | 資金執(zhí)行情況 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度(%) | |||||||
預(yù)算數(shù) | 100.000000 | 到位數(shù) | 100.000000 | 執(zhí)行數(shù) | 100.000000 | 100 | ||||
其中:財(cái)政資金 | 100.000000 | 其中:財(cái)政資金 | 100.000000 | 其中:財(cái)政資金 | 100.000000 | |||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 具體完成情況 | 總體完成率(%) | ||||||||
建立強(qiáng)制醫(yī)療患者費(fèi)用清算長(zhǎng)效機(jī)制,積極收治這類(lèi)患者,進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,建設(shè)和諧社會(huì)。 | 項(xiàng)目完成。 | 100.00 | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 指標(biāo)分值 | 預(yù)期指標(biāo)值 | 單項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成值 | 單項(xiàng)指標(biāo)完成情況 | 自評(píng)得分 | ||
符號(hào) | 值 | 單位(文字描述) | ||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 強(qiáng)制醫(yī)療救助人數(shù) | 強(qiáng)制醫(yī)療救助人數(shù) | 20.00 | 文字描述 | 29人 | 29 | 完成 | 10 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 完成2022年強(qiáng)制醫(yī)療患者救助項(xiàng)目實(shí)施工作 | 完成2022年強(qiáng)制醫(yī)療患者救助項(xiàng)目實(shí)施工作 | 10.00 | 文字描述 | 1 | 1 | 完成 | 10 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)限 | 項(xiàng)目完成時(shí)限 | 10.00 | 文字描述 | 2022年12月31日前 | 100 | 完成 | 10 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算資金完成率 | 預(yù)算資金完成率 | 10.00 | 文字描述 | 1 | 1 | 完成 | 10 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 強(qiáng)制醫(yī)療患者治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 強(qiáng)制醫(yī)療患者治愈人數(shù)占強(qiáng)制醫(yī)療患者出院病人數(shù)的比率 | 20.00 | 文字描述 | ≥95% | 95 | 完成 | 20 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,建設(shè)和諧社會(huì)。 | 減少精神障礙患者肇事肇禍帶來(lái)的危害,建設(shè)和諧社會(huì) | 10.00 | 文字描述 | 減少精神障礙患者肇事肇禍帶來(lái)的危害,建設(shè)和諧社會(huì) | 100 | 完成 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 強(qiáng)制救助治愈患者病患滿意度 | 強(qiáng)制救助治愈患者病患滿意度 | 5.00 | 文字描述 | .9 | 9 | 完成 | 5 | |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | 5.00 | 文字描述 | .9 | 9 | 完成 | 5 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 10 | 10 | |||||||
自評(píng)總分 | 90 |
(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位 2022 年積極參與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng),但本單位無(wú)財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、其他需要說(shuō)明的情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表,本單位 本年度無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,按要求以空表列示。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,本單位本年 度無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,按要求以空表列示。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表,本單位本年度無(wú) 收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,按要求以空表列示。
4.由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
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